Orden de Compra. Nº4100-46-SE17 "PROVISION DE AGUA PURIFICADA"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Carabineros de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4100-46-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-06-2017
Nombre de la Orden de Compra PROVISION DE AGUA PURIFICADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto.Relaciones Públicas
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Unidad de Compra Avda.Lib.Bdo. O'higgins 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Facturación Avda. Lib. Bdo. O'higgins Nº 1196
Comuna Santiago
Impuesto 63226,68
Dirección de Envío de la Factura Avda. Lib. Bdo. O'higgins Nº 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-07-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soctec Chile Limitada
Razón Social MANTENCION Y SERVICIOS SOCTEC CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.195.819-4
Sucursal Soctec Chile Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua12Unidad no definida   $ 27.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.772 $ 332.772
Total Neto $ 332.772
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.227
TOTAL OC $ 395.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.