Orden de Compra. Nº4100-82-AG26 "ADQ. PAPELERÍA PARA DEPTO. RELINCAR, proveniente de compra ágil: 4100-100-COT26, DOE 254835631"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Carabineros de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4100-82-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. PAPELERÍA PARA DEPTO. RELINCAR, proveniente de compra ágil: 4100-100-COT26, DOE 254835631
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto.Relaciones Públicas
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Facturación AVDA. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1196
Comuna Santiago
Impuesto 111482,5
Dirección de Envío de la Factura AVDA. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ROGELIO
Razón Social JUAN ROGELIO VARGAS ASTICA
R.U.T. 12.861.917-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN ROGELIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73151905
Servicios de impresión industrial Digital1UnidadADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. RELACIONES INTERNACIONALES, conforme detalle adjuntoCONFORME LO SOLICITADO $ 586.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 586.750 $ 586.750
Total Neto $ 586.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.482
TOTAL OC $ 698.232


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.664.050-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.861.917-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.