|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4101-106-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
04-12-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE PASAJES TERRESTRES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
|
|
R.U.T. |
61.953.700-9 |
|
Dirección de Facturación |
PEDRO LEON GALLO N° 585 |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO LEON GALLO N° 585 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TRANSPORTE COMETA S.A. |
|
Razón Social |
TRANSPORTES COMETA S A
|
|
R.U.T. |
95.896.000-k |
|
Sucursal |
TRANSPORTE COMETA S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos | 9 | Unidad | PASAJE SALÓN CAMA DESDE VILLA ALEMANA - VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO - TALCAHUANO DÍA DOMINGO 09 DE DICIEMBRE DE 2012 | |
$ 19.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 171.000
|
$ 171.000
|
78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos | 9 | Unidad | PASAJE SALÓN CAMA DESDE TALCAHUANO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR - VILLA ALEMANA DÍA JUEVES 20 DE DICIEMBRE DE 2012 | |
$ 19.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 171.000
|
$ 171.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 342.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 342.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.