Orden de Compra. Nº4101-20-CM19 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4101-20-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.953.700-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO LEON GALLO N° 585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007-000 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.953.700-9
Dirección de Facturación PEDRO LEON GALLO N° 585
Comuna Valparaíso
Impuesto 60770
Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEON GALLO N° 585
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general30 (1354969 )LIMPIA PISOS VIRUTEX DESINFECTANTE CITRICO 900 ML UNIDAD 1381369(1354969) LIMPIA PISOS VIRUTEX DESINFECTANTE CITRICO 900 ML UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.930 $ 27.930
0
2239-7-LP12
 60 (1356953 )BOLSA DE BASURA BIOMAS ROLLO 80 CM X 110 CM X 10 BOLSAS NEGRA UNIDAD 1383423(1356953) BOLSA DE BASURA BIOMAS ROLLO 80 CM X 110 CM X 10 BOLSAS NEGRA UNIDAD; Código: Z370004; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.320 $ 55.320
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel36 (1018413 )TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD 1038483(1018413) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD; Código: Z379476; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.300 $ 222.300
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl30 (1383715 )CLORO IMPEKE TRADICIONAL 1 L UNIDAD 1410215(1383715) CLORO IMPEKE TRADICIONAL 1 L UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
Total Neto $ 321.450
Descuento $ 1.607
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.770
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 380.613


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.