Orden de Compra. Nº4101-22-CM19 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4101-22-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.953.700-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO LEON GALLO N° 585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010000 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.953.700-9
Dirección de Facturación PEDRO LEON GALLO N° 585
Comuna Valparaíso
Impuesto 50981
Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEON GALLO N° 585
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sherwin Zonal Sur
Razón Social SHERWIN WILLIAMS CHILE S A
R.U.T. 96.803.460-k
Sucursal Sherwin Zonal Sur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar10 (915658 )RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930658(915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
31211904
2239-10-LP12
Brochas10 (1553313 )BROCHA WESSER 1/2 X 2 UNIDAD 1555195(1553313) BROCHA WESSER 1/2 X 2 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.700 $ 13.700
31211904
2239-10-LP12
Brochas10 (1535569 )BROCHA EXCELSIOR 1/2 X 3 UNIDAD 1537448(1535569) BROCHA EXCELSIOR 1/2 X 3 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
31211505
2239-10-LP12
Pinturas aceitosas3 (959344 )ÓLEO SHERWIN WILLIAMS EXCELLO SEMI BRILLO SKT COLORES CLAROS 1GL 976344(959344) ÓLEO SHERWIN WILLIAMS EXCELLO SEMI BRILLO SKT COLORES CLAROS 1GL; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua1 (1553315 )ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS KEMPRO ROJO COLONIAL TINETA 1555197(1553315) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS KEMPRO ROJO COLONIAL TINETA; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua2 (1523971 )ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS KEMPRO MARFIL ORIENTAL TINETA 1525971(1523971) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS KEMPRO MARFIL ORIENTAL TINETA; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua2 (1523956 )ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS KEMPRO BLANCO TINETA 1525956(1523956) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS KEMPRO BLANCO TINETA; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 279.500
Descuento $ 11.180
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.981
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 319.301


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.