Orden de Compra. Nº4101-25-SE20 "PRODUCTOS DE CONTINGENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4101-25-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-07-2020
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE CONTINGENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.953.700-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO LEON GALLO N° 585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.005.000 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.953.700-9
Dirección de Facturación PEDRO LEON GALLO N° 585
Comuna Valparaíso
Impuesto 77501
Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEON GALLO N° 585
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Guillermo Patricio
Razón Social INVERSIONES GUILLERMO BUSTAMANTE JARA E.I.R.L
R.U.T. 76.338.777-1
Sucursal Guillermo Patricio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per10CajaMASCARILLAS DESECHABLES 03 PLIEGUEZ CAJA 50 UNMASCARILLAS DESECHABLES 03 PLIEGUEZ CAJA 50 UN $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000
42161622
Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad 20UnidadDESINFECTANTE SITRUS 340. CC.DESINFECTANTE SITRUS 340. CC. $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
12191601
Solventes de alcohol3UnidadALCOHOL GEL WINKLER 500 ML.ALCOHOL GEL WINKLER 500 ML. $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700
31211910
Mitones8UnidadGUANTES DE LATEX TLL. "L."GUANTES DE LATEX TLL. "L." $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.200 $ 95.200
Total Neto $ 407.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.501
TOTAL OC $ 485.401


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.