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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4101-3-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-03-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4101-7-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.953.700-9 |
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Dirección de Facturación |
PEDRO LEON GALLO N° 585 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
97565 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO LEON GALLO N° 585 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VITAMAR LIMITADA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL VITAMAR LIMITADA
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R.U.T. |
76.673.331-k |
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Sucursal |
VITAMAR LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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32111503
| Diodos emisores de luz (LED) | 1 | Unidad | 3 AURICULARES PARA EQUIPO DE RADIO.
10 LUZ BICICLETA RECARGABLE AZUL.
10 LUZ BICICLETA RECARGABLE ROJA.
6 PROTECTOR AUDITIVO 3M OPTIME 3.
50 PARES DE GUANTES GOMA Y TELA.
4 CINTA DEMARCAR AMARILLA 50x33 mt.
10 AMARRAS PLÁSTICAS 20 cm BLANCA.
20 CABLE CORDÓN 3X4 mm (20 mts)
6 CINTA AISLADORA.
10 BATERÍAS 9 VOTL. | PRODUCTOS DE ACUERDO A LO COTIZADO EN COTIZACIÓN N° 71. |
$ 513.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 513.500
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$ 513.500
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Total Neto
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$ 513.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 97.565
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$ 611.065
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.