Orden de Compra. Nº4101-30-OC06 "4101-21-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4101-30-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2006
Nombre de la Orden de Compra 4101-21-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas NOTEBOOKS INTEL CORE DUOT* O INTEL PENTIUM IV O EQUIVALENTE
Proveniente de Licitación 4101-21-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.953.700-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO LEON GALLO N° 585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.953.700-9
Dirección de Facturación PEDRO LEON GALLO N° 585
Comuna Valparaíso
Impuesto 244349,5
Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEON GALLO N° 585
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GRACIELA DEL CARMEN ULLOA DONOSO
R.U.T. 11.832.174-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211503
Notebook2UnidadNotebookNOTEBOOKS LINEA TOSHIBA(SATELLITE O TECRA) O EQUIVALENTE $ 643.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.286.050 $ 1.286.050
Total Neto $ 1.286.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 244.350
TOTAL OC $ 1.530.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.