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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4101-44-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-10-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 4101-12-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ADQUISICION DE PANTALLA PLASMA Y UPS |
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Proveniente de Licitación
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4101-12-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.953.700-9 |
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Dirección de Facturación |
PEDRO LEON GALLO N° 585 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
38519,08 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO LEON GALLO N° 585 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
GRACIELA DEL CARMEN ULLOA DONOSO
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R.U.T. |
11.832.174-k |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39121011
| ups apc 100 w APC | 1 | Unidad | ups apc 100 w APC | UPS APC O EQUIVALENTE, DE ACUERDO A CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN ANEXO ADJUNTO |
$ 102.228,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 102.228
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$ 102.228
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43211902
| MONITOR LCD 19 WIDE 940 NW (LCD) | 1 | Unidad | MONITOR LCD 19 WIDE 940 NW (LCD) | PANTALLA LCD SAMSUNG O EQUIVALENTE DE 19" |
$ 100.504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.504
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$ 100.504
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Total Neto
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$ 202.732
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.519
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$ 241.251
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.