Orden de Compra. Nº4101-45-CM14 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA ED. MINERVA"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4101-45-CM14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-07-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA ED. MINERVA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.953.700-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO LEON GALLO N° 585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.953.700-9
Dirección de Facturación PEDRO LEON GALLO N° 585
Comuna Valparaíso
Impuesto 82408,396
Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEON GALLO N° 585
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAOLA
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIAL RIZ LIMITADA
R.U.T. 76.240.584-9
Sucursal PAOLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
2239-10-LP12
Diluyentes para pinturas3 (914696) DILUYENTE DILOX ACRILICO QUALITY 1 L 929696(914696) DILUYENTE DILOX ACRILICO QUALITY 1 L; Código: ;Región : V $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex6 (915106) LÁTEX TRICOLOR BASE D 17032 CC 930106(915106) LÁTEX TRICOLOR BASE D 17032 CC; Código: ;Región : V $ 49.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.220 $ 299.220
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar6 (915659) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD 930659(915659) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD; Código: ;Región : V $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
31211904
2239-10-LP12
Brochas10 (964155) BROCHA LIZCAL PREMIUM 3 UNIDAD 981206(964155) BROCHA LIZCAL PREMIUM 3 UNIDAD; Código: -;Región : V $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.500
31201602
2239-10-LP12
Pastas1 (982243) PASTA DE MURO REVOR INTERIOR MUROLAT TINETA 997747(982243) PASTA DE MURO REVOR INTERIOR MUROLAT TINETA; Código: ;Región : V $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
31191501
2239-10-LP12
Papeles de lija1 (982245) LIJA TOPEX TELA EN PLIEGO UNIDAD 997749(982245) LIJA TOPEX TELA EN PLIEGO UNIDAD; Código: ;Región : V $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
42131606
2239-10-LP12
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per2 (982246) MASCARILLA VICSA POLVO Y PARTICULAS UNIDAD 997750(982246) MASCARILLA VICSA POLVO Y PARTICULAS UNIDAD; Código: ;Región : V $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
31211505
2239-10-LP12
Pinturas aceitosas4 (990589) ÓLEO REVOR BLANCO GALON 1007748(990589) ÓLEO REVOR BLANCO GALON; Código: -;Región : V $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.960 $ 59.960
Total Neto $ 442.580
Descuento $ 8.852
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.408
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 516.136


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.