Orden de Compra. Nº4101-54-SE10 "COMPRA SERVIDOR"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4101-54-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-08-2010
Nombre de la Orden de Compra COMPRA SERVIDOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Servicios de naturaleza confidencial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.953.700-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO LEON GALLO N° 585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.953.700-9
Dirección de Facturación PEDRO LEON GALLO N° 585
Comuna Valparaíso
Impuesto 601812,46
Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEON GALLO N° 585
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-08-2010
TítuloDescripción
SERVIDORSERVIDOR DEBE CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES EN COTIZACION No.40757858.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
R.U.T.
Estado de habilidad
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211501
Servidores1Unidad   $ 3.167.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.167.434 $ 3.167.434
Total Neto $ 3.167.434
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 601.812
TOTAL OC $ 3.769.246


7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.