Orden de Compra. Nº4101-62-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4101-21-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4101-62-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4101-21-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE TONER 106R01047
Proveniente de Licitación 4101-21-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.953.700-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO LEON GALLO N° 585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.953.700-9
Dirección de Facturación PEDRO LEON GALLO N° 585
Comuna -1
Impuesto 58520
Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEON GALLO N° 585
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GRACIELA DEL CARMEN ULLOA DONOSO
R.U.T. 11.832.174-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner XEROX 106R01047 ORIGINAL10UnidadTóner XEROX 106R01047 ORIGINALTONER XEROX O EQUIVALENTE 106R01047 $ 30.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.000 $ 308.000
Total Neto $ 308.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.520
TOTAL OC $ 366.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.