Orden de Compra. Nº4101-89-CM12 "ADQUISICIÓN MATERIALES PARA PINTADO"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4101-89-CM12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-09-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES PARA PINTADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.953.700-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO LEON GALLO N° 585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.953.700-9
Dirección de Facturación PEDRO LEON GALLO N° 585
Comuna Valparaíso
Impuesto 12352,28
Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEON GALLO N° 585
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL SCHWARTZ LIMITADA
Razón Social SOC COMERCIAL SCHWARTZ LIMITADA
R.U.T. 77.221.870-2
Sucursal SOC COMERCIAL SCHWARTZ LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131605
Cepillos de limpieza5 (130975) ESCOBILLA HELA 1A 130975(130975) ESCOBILLA HELA 1A ; Código: ;Región : V $ 1.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.885 $ 9.885
27111909
Espátulas4 (142774) ESPÁTULA STANLEY MANGO PLASTICO DE 2´´ 142774(142774) ESPÁTULA STANLEY MANGO PLASTICO DE 2´´ ; Código: ;Región : V $ 1.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.632 $ 4.632
31211904
Brochas13 (151559) BROCHA DON TEO PLANA 2.1/2´´ 151675(151559) BROCHA DON TEO PLANA 2.1/2´´ ; Código: ;Región : V $ 532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.916 $ 6.916
31211904
Brochas10 (151560) BROCHA DON TEO PLANA 4´´ 151676(151560) BROCHA DON TEO PLANA 4´´ ; Código: ;Región : V $ 949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.490 $ 9.490
31211904
Brochas13 (157763) BROCHA DON TEO PLANA 1´´ 157797(157763) BROCHA DON TEO PLANA 1´´ ; Código: ;Región : V $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.225 $ 4.225
31211904
Brochas13 (157764) BROCHA DON TEO PLANA 3´´ 157798(157764) BROCHA DON TEO PLANA 3´´ ; Código: ;Región : V $ 871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.323 $ 11.323
31211906
Rodillos de pintar14 (157766) RODILLO AGUILA ESPONJA 18cm 157800(157766) RODILLO AGUILA ESPONJA 18cm ; Código: ;Región : V $ 969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.566 $ 13.566
31211906
Rodillos de pintar5 (157770) RODILLO AGUILA CHIPORRO 18cm 157804(157770) RODILLO AGUILA CHIPORRO 18cm ; Código: ;Región : V $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.975 $ 4.975
Total Neto $ 65.012
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.352
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 77.364


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.