Orden de Compra. Nº4101-96-CM18 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4101-96-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.953.700-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO LEON GALLO N° 585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4101-96-CM18 del sistema A.F.L..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.953.700-9
Dirección de Facturación PEDRO LEON GALLO N° 585
Comuna Valparaíso
Impuesto 31175
Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEON GALLO N° 585
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl40 (1110684 )CLORO IMPEKE CONCENTRADO 7% 1 LITRO 1130685(1110684) CLORO IMPEKE CONCENTRADO 7% 1 LITRO; Código: 17450; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.320 $ 22.320
47131824
2239-7-LP12
Productos de limpieza de ventanas12 (976422 )LIMPIAVIDRIO TREMEX 500 CC CON GATILLO 500 CC 991422(976422) LIMPIAVIDRIO TREMEX 500 CC CON GATILLO 500 CC; Código: 76901; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.032 $ 13.032
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general24 (1354969 )LIMPIA PISOS VIRUTEX DESINFECTANTE CITRICO 900 ML UNIDAD 1381369(1354969) LIMPIA PISOS VIRUTEX DESINFECTANTE CITRICO 900 ML UNIDAD; Código: 84992CI; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.512 $ 19.512
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos7 (1369447 )CERA TREMEX LIQUIDA AUTOBRILLO INCOLORA 5 L UNIDAD 1396007(1369447) CERA TREMEX LIQUIDA AUTOBRILLO INCOLORA 5 L UNIDAD; Código: 98177INC; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.415 $ 51.415
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel200 (1031809 )SERVILLETA DE PAPEL ELITE MESA BLANCA 33 X 33 CM PAQ 50 UN 1051940(1031809) SERVILLETA DE PAPEL ELITE MESA BLANCA 33 X 33 CM PAQ 50 UN; Código: 12562; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.800 $ 57.800
Total Neto $ 164.079
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.175
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 195.254


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.