Orden de Compra. Nº4103-218-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4103-51-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GORBEA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4103-218-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4103-51-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4103-51-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA
R.U.T. 69.191.200-0
Dirección de Unidad de Compra Ramon Freire 590
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA
R.U.T. 69.191.200-0
Dirección de Facturación Ramon Freire 590
Comuna Gorbea
Impuesto 154641
Dirección de Envío de la Factura Ramon Freire 590
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor veterinarialoncovaca
Razón Social GERARDO HERNAN URRUTIA TORO
R.U.T. 11.410.556-2
Sucursal veterinarialoncovaca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151602
Planchas de escurrimiento1UnidadPAQUETE DE MATERALES DE FERRETERIA. VER DETALLE EN ANEXO N° 3.PAQUETE DE MATERALES DE FERRETERIA. VER DETALLE EN ANEXO N° 3. $ 813.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 813.900 $ 813.900
Total Neto $ 813.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.641
TOTAL OC $ 968.541


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.