Orden de Compra. Nº4103-231-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4103-50-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GORBEA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4103-231-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4103-50-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4103-50-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA
R.U.T. 69.191.200-0
Dirección de Unidad de Compra Ramon Freire 590
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA
R.U.T. 69.191.200-0
Dirección de Facturación Ramon Freire 590
Comuna Gorbea
Impuesto 40584
Dirección de Envío de la Factura Ramon Freire 590
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ
Razón Social RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ
R.U.T. 8.164.535-3
Sucursal RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141502
Palitos con casquillo de fibra10BolsaTórulas trenzadas. Tórulas algodón trenzado bolsa 500 unidadesTórulas trenzadas CODIGO: 22832 MARCA: IMAGE CONTENIDO: UNIDAD BOLSA X 500 UD TORULAS DE ALGODON TRENZADAS PLAZO ENTREGA: 3 DIAS HABILES SE ADJUNTA FOTO Y FICHA TECNICA $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
42151627
Espejos o mangos de espejos dentales100UnidadEspejos dentales . Espejo dental N° 5.Espejo dental N° 5. CODIGO: 68197 MARCA: GERMANY INOX CONTENIDO: UNIDAD ESPEJOS DENTALES N 5 DE ACERO INOX SIN MANGO PLAZO ENTREGA: 3 DIAS HABILES SE ADJUNTA FOTO Y FICHA TECNICA $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
42152457
Kits de cementado dental10UnidadComposite A2. Composite filtek z 350 A2B.Composite filtek z 350 A2B. CODIGO: 6083 MARCA: 3M ESPE Z350 CONTENIDO: UNIDAD JERINGA DE 4 GRS. FILTEK Z350 COLOR A2 BODY VENCIMIENTO: FEBRERO 2018 PLAZO ENTREGA: 3 DIAS HABILES SE ADJUNTA FOTO Y FICHA TECNICA $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
51171811
Combinatoria de fructosa, dextrosa y ácido fosfórico20UnidadAcido ortofosfórico 37%. Acido ortofosfórico 37% jeringa 3gr.Acido ortofosfórico 37% jeringa 3gr. CODIGO: 23841 MARCA: ALFA DENTAL CONTENIDO: UNIDAD JERINGA DE 3ML ACIDO ORTOFOSFORICO AL 37% ALFA ECHT VENCIMIENTO: AGOSTO 2018 PLAZO ENTREGA: 3 DIAS HABILES SE ADJUNTA FOTO Y FICHA TECNICA $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
Total Neto $ 213.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.584
TOTAL OC $ 254.184


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.