Orden de Compra. Nº4103-26-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4103-18-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GORBEA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4103-26-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4103-18-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA
R.U.T. 69.191.200-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA
R.U.T. 69.191.200-0
Dirección de Facturación Ramon Freire 590
Comuna Gorbea
Impuesto 18329,49
Dirección de Envío de la Factura Ramon Freire 590
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor alvarez frutos en general
Razón Social ALVAREZ , FRUTOS EN GENERAL, SPA
R.U.T. 76.358.125-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal alvarez frutos en general
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40161505
Filtros de aire1UnidadCAMBIO DE ACEITE A JEEP SUZUKI JIMNY, PATENTE KDWB25 AÑO 2018. OFERTA DEBE CONSIDERAR LUBRICANTE, FILTROS DE ACEITE, DE POLEN Y FILTRO DE AIRE. DEBE CONSIDERAR MANO DE OBRA, INSUMOS, REPUESTOS Y TRASLADOS.  $ 96.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.471 $ 96.471
Total Neto $ 96.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.329
TOTAL OC $ 114.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.