Orden de Compra. Nº4104-209-SE10 "Materiales reparaciones Comp. Educ. A. A. Gorbea"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GORBEA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4104-209-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2010
Nombre de la Orden de Compra Materiales reparaciones Comp. Educ. A. A. Gorbea
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3869-4-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA
R.U.T. 69.191.200-0
Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada 995
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA
R.U.T. 69.191.200-0
Dirección de Facturación Blanco Encalada 995
Comuna Gorbea
Impuesto 18385,274
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 995
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-10-2010
TítuloDescripción
ENTREGA MATERIALES

Materiales entregados en piso de Bodega del Departamento de Educación de Gorbea, de Lunes a Viernes en horario de 09:00 a 17:00 hrs., ubicada en calle Darío Salas Nº 1010 de Gorbea.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 11802753
Razón Social RUBEN IVAN CARO
R.U.T. 11.802.753-1
Sucursal 11802753
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171707
Cristal de seguridad6UnidadVidrios de 37,3 x 93,3 cms. x 4 mm. transparentes  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.692 $ 22.689
30171707
Cristal de seguridad5UnidadVidrios de 84 x 46 cms. x 4 mm. transparentes  $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.850 $ 21.849
39101610
ampolletas de filamento12UnidadAmpolletas de ahorro energía equivalente a 100 Watts.  $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.684 $ 21.680
40141702
Grifos6UnidadLlave de lavamanos  $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.906 $ 18.908
47131829
Productos de limpieza del baño1UnidadEscobilla de baño (taza)  $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.807 $ 1.807
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ6TuboTubos de silicona transparentes  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.834 $ 9.832
Total Neto $ 96.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.385
TOTAL OC $ 115.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.