Orden de Compra. Nº4104-79-AG23 "MATERIALES E INSUMON DE DIFUSION PARA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GORBEA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4104-79-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-06-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES E INSUMON DE DIFUSION PARA PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA
R.U.T. 69.191.200-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11405 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA
R.U.T. 69.191.200-0
Dirección de Facturación Blanco Encalada 995
Comuna Gorbea
Impuesto 79174,71
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 995
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ISOGRAPHIC
Razón Social AMALIA DE LA CRUZ HERNÁNDEZ RIVAS
R.U.T. 9.707.149-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ISOGRAPHIC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121619
Sacapuntas1UnidadSE ADJUNTA LISTADO DE MATERIALES, CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES EN ANEXO 1 EL CUAL ES DE CARACTER OBLIGATORIO   $ 416.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.709 $ 416.709
Total Neto $ 416.709
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.175
TOTAL OC $ 495.884


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.167.938-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.806.000-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 9.707.149-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.