Orden de Compra. Nº4104-96-AG26 " MATERIALES PARA TALLER DE ARTES VISUALES DEL LICEO BICENTENARIO A.A.GORBEA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GORBEA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4104-96-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TALLER DE ARTES VISUALES DEL LICEO BICENTENARIO A.A.GORBEA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA
R.U.T. 69.191.200-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 FONDOS SEP del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA
R.U.T. 69.191.200-0
Dirección de Facturación Blanco Encalada 995
Comuna Gorbea
Impuesto 18050
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 995
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA MANANTIALES SPA
Razón Social LIBRERIA MANANTIALES SPA
R.U.T. 77.516.956-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA MANANTIALES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas3UnidadSILICONA EN BARAR PACK DE 100 UNIDADES  $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
27112717
Pistolas de calor5UnidadPISTOLA DE SILICONA 220 W  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
60121150
Papel Crepé30UnidadPLIEGOS PAPEL CREPE BLANCO  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
14111610
Cartulina50UnidadPLIEGOS CARTULINA COLOR NEGRO  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
60121150
Papel Crepé10UnidadPLIEGOS PAPEL CREPE AMARILLO  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
60121150
Papel Crepé20UnidadPLIEGOS PAPEL CREPE VERDE OSCURO  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
60121150
Papel Crepé10UnidadPLIEGOS PAPEL CREPE VERDE CLARO  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
Total Neto $ 95.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.050
TOTAL OC $ 113.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.