Orden de Compra. Nº4105-1020-SE11 "UTILES DE ESCRITORIO USO JARDIN INFANTIL RINCONCIT"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4105-1020-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2011
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ESCRITORIO USO JARDIN INFANTIL RINCONCIT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4105-3-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación Calle Larga 2088
Comuna 46
Impuesto 5899,234
Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Librería Comercial
Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.531.350-1
Sucursal Librería Comercial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211901
Paños para herramientas2UnidadNUMEROS EN PAÑO LENCI ARTELNUMEROS EN PAÑO LENCI ARTEL $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.158 $ 1.158
25132002
Globos de aire caliente3UnidadBOLSA 30 GLOBOS Nº9 TRICOLORBOLSA 30 GLOBOS Nº9 TRICOLOR $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.252 $ 3.252
44121704
Lápiz pasta10UnidadLAPIZ PASTA AZUL CRISTAL BICLAPIZ PASTA AZUL CRISTAL BIC $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
55121618
Fundas de etiquetas1PackPACK 100 FUNDAS OFICIO FULTONSPACK 100 FUNDAS OFICIO FULTONS $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.512 $ 2.512
31201503
Cintas adhesivas de protección10UnidadMASKING GP 24MM X 40 MT. DICOMERMASKING GP 24MM X 40 MT. DICOMER $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.958
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA MEDIA NEGRA AUCACORCHETERA MEDIA NEGRA AUCA $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
14121504
Papel para embalaje10UnidadCINTA EMBALAJE 40X48 TRANSPARENTECINTA EMBALAJE 40X48 TRANSPARENTE $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.277
14121601
Papel crepé no blanqueado6PackSET 10 PAPEL VOLANTIN AZUL ARTELSET 10 PAPEL VOLANTIN AZUL ARTEL $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268
60123001
Figuras de goma Eva1UnidadNUMEROS ADHESIVOS GOMA EVA ART. CRAFNUMEROS ADHESIVOS GOMA EVA ART. CRAF $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 579 $ 579
44121802
Líquido corrector4UnidadCORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPERCORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992
44121618
Tijeras2UnidadTIJERA COSTURA 6"PTO.TIJERA COSTURA 6"PTO. $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10UnidadSILICONA LIQUIDA 250CC. FULTONSSILICONA LIQUIDA 250CC. FULTONS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
Total Neto $ 34.499
Descuento $ 3.450
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.899
TOTAL OC $ 36.948


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.