Orden de Compra. Nº4105-1087-SE12 "MATERIALES ASEO EDIFICIO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4105-1087-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO EDIFICIO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4105-49-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación Calle Larga 2088
Comuna Calle Larga
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA
Razón Social CARRAMINANA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.164.900-9
Sucursal CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos2UnidadDOS LAVA LOZAS QUIX 750 CCDOS LAVA LOZAS QUIX 750 CC $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.580 $ 3.580
31211901
Paños para herramientas10UnidadDIEZ PAÑOS AMARILLOS PARA LIMPIEZADIEZ PAÑOS AMARILLOS PARA LIMPIEZA $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
46181504
Guantes protectores4ParCUATRO PAR GUANTES JASPECUATRO PAR GUANTES JASPE $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160
24111503
Bolsas de plástico10PaqueteDIEZ PAQUETES BOLSA BASURA 80 X 120 DIEZ PAQUETES BOLSA BASURA 80 X 120 $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.900 $ 28.900
24111503
Bolsas de plástico10PaqueteDIEZ PAQUETES BOLSA BASURA 80 X 110 DIEZ PAQUETES BOLSA BASURA 80 X 110 $ 1.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.200 $ 17.200
47131615
Escobillones2UnidadDOS ESCOBILLONES GRANDESDOS ESCOBILLONES GRANDES $ 2.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
47131803
Desinfectantes domésticos1UnidadUN CLORO GEL CLORINDA 500 CCUN CLORO GEL CLORINDA 500 CC $ 1.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.640
47131803
Desinfectantes domésticos1UnidadUN CIF BAÑO CON GATILLO 500 MLUN CIF BAÑO CON GATILLO 500 ML $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
47131811
Productos de lavandería1kilogramoUN DETERGENTE OMO MULTIACCIONUN DETERGENTE OMO MULTIACCION $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100
47131603
Esponjas5UnidadCINCO ESPONJAS TRADICIONAL VIRUTEXCINCO ESPONJAS TRADICIONAL VIRUTEX $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
47131806
Barniz o ceras de muebles2UnidadDOS LUSTRA MUEBLES CREMA 500 CCDOS LUSTRA MUEBLES CREMA 500 CC $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
Total Neto $ 74.710
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 74.710

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.