Orden de Compra. Nº4105-1199-SE24 "MATERIALES DE OFICINA."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4105-1199-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4105-6-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-41 del sistema PROGRAMA VINCULO .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación Calle Larga 2088
Comuna Calle Larga
Impuesto 15385,2177
Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Librería Comercial
Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.531.350-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Librería Comercial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1Unidad CAJA 10 RESMAS CARTA NUOVO CAJA 10 RESMAS CARTA NUOVO $ 44.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.454 $ 44.454
55121505
Fundas de distintivos o accesorios1UnidadPACK 100 FUNDAS CARTA FULTONSPACK 100 FUNDAS CARTA FULTONS $ 2.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.966 $ 2.966
14111525
Papel multiuso10UnidadPLIEGO PAPEL ENVOLVER KRAFT GRUESO 60GPLIEGO PAPEL ENVOLVER KRAFT GRUESO 60G $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.440 $ 2.437
14111525
Papel multiuso7UnidadRESMA FOTOCOPIA CARTA PREMIUM NUOVORESMA FOTOCOPIA CARTA PREMIUM NUOVO $ 4.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.115 $ 31.118
Total Neto $ 80.975
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.385
TOTAL OC $ 96.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.