Orden de Compra. Nº4105-1422-SE11 "COMPRA UTILES LIBRERIA USO JARDIN SAN VICENTE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4105-1422-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRA UTILES LIBRERIA USO JARDIN SAN VICENTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4105-3-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación Calle Larga 2088
Comuna 46
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Librería Comercial
Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.531.350-1
Sucursal Librería Comercial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222049
Doble carril3UnidadDOBLE CONTACTODOBLE CONTACTO $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070 $ 2.070
44121706
Lápices de madera10UnidadCAJAS LAPICES CERA PAXCAJAS LAPICES CERA PAX $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
14111509
Artículos de papelería1UnidadRESMAS HOJA DE OFICIORESMAS HOJA DE OFICIO $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
60121236
Pinceles2UnidadPINCELES ESPATULADO Nº8PINCELES ESPATULADO Nº8 $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320 $ 320
60121236
Pinceles2UnidadPINCELES ESPATULADO Nº14PINCELES ESPATULADO Nº14 $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440 $ 440
31211904
Brochas1UnidadBROCHA Nº3BROCHA Nº3 $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 590
31201611
Adhesivos de láminas1CajaCAJA DE LAMINA PARA TERMOLAMINAR OFICIOCAJA DE LAMINA PARA TERMOLAMINAR OFICIO $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.990 $ 19.990
14111616
Papeles para revestimiento5UnidadPAPEL ENGOMADO BLANCOPAPEL ENGOMADO BLANCO $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450
31201517
Cinta para empaquetar2UnidadSCOTCH GRANDE TRANSPARENTESCOTCH GRANDE TRANSPARENTE $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780
Total Neto $ 39.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 39.990

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.