Orden de Compra. Nº4105-178-SE12 "MATERIALES ARREGLO ESCAÑOS PLAZA DE ARMAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4105-178-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ARREGLO ESCAÑOS PLAZA DE ARMAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4105-49-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación Calle Larga 2088
Comuna Calle Larga
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA
Razón Social CARRAMINANA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.164.900-9
Sucursal CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura4GalónCUATRO GALONES ESMALTE SINTÉTICO VERDE KIWICUATRO GALONES ESMALTE SINTÉTICO VERDE KIWI $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
86131502
Pintura2GalónDOS GALONES ESMALTE SINTÉTICO NEGRODOS GALONES ESMALTE SINTÉTICO NEGRO $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
11121603
Troncos40PiezaCUARENTA PIEZAS PINO CEPILLADO 1X2CUARENTA PIEZAS PINO CEPILLADO 1X2 $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.400 $ 34.400
46171516
Protectores de puertas2UnidadDOS POMELES 5/8DOS POMELES 5/8 $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060 $ 1.060
31161611
Pernos de sujeción60UnidadSESENTA PERNOS COCHE C/TUERCA 1 1/2 X 5/16SESENTA PERNOS COCHE C/TUERCA 1 1/2 X 5/16 $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
31211904
Brochas2UnidadDOS BROCHAS 1/2 X 3DOS BROCHAS 1/2 X 3 $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
31211906
Rodillos de pintar2UnidadDOS RODILLOS CHIPORRO 18 CMSDOS RODILLOS CHIPORRO 18 CMS $ 3.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920
30103205
Enrejado de hierro1UnidadUNA BARRA FIERRO PLANO 25 X 5 MMUNA BARRA FIERRO PLANO 25 X 5 MM $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
23171509
Soldadura2kilogramoDOS KILOS SOLDADURA 6011 3/32DOS KILOS SOLDADURA 6011 3/32 $ 3.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.520 $ 6.520
Total Neto $ 168.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 168.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.