Orden de Compra. Nº4105-202-SE24 "Adquisición de materiales de ferretería"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4105-202-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de ferretería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4105-29-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-003 del sistema MATERIAL P/ MANT. Y .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación Calle Larga 2088
Comuna Calle Larga
Impuesto 89458,84
Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Goiri S.A.
Razón Social GOIRI S A
R.U.T. 80.411.100-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Goiri S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112007
Tijeras de podar1Unidad no definidaHA TIJERA 2 MANOS PRO 75CM 5323-75HA TIJERA 2 MANOS PRO 75CM 5323-75 $ 67.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.646 $ 67.646
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadHIDROLAVADORA 200W/220V/50HZ SCHULIZHIDROLAVADORA 200W/220V/50HZ SCHULIZ $ 179.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.712 $ 179.712
40142008
Mangueras para agua25UnidadMANGUERA PLASTICA GALACTICA 3/4"MANGUERA PLASTICA GALACTICA 3/4" $ 1.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.675 $ 28.675
27112004
Palas6UnidadPALA TRUPER RIEGO M/MADERA LARGO PRL-PPALA TRUPER RIEGO M/MADERA LARGO PRL-P $ 16.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.358 $ 98.358
24101501
Carretillas1UnidadCARRETILLA COMPENSADA C/R 90LTS 350X8CARRETILLA COMPENSADA C/R 90LTS 350X8 $ 79.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.477 $ 79.477
46181504
Guantes protectores12ParGUANTE CABRITILLA S/FORROGUANTE CABRITILLA S/FORRO $ 1.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.968 $ 16.968
Total Neto $ 470.836
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.459
TOTAL OC $ 560.295


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.