Orden de Compra. Nº
4105-210-AG26
"
Compra de materiales para la reparación de las bancas.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4105-210-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
Compra de materiales para la reparación de las bancas.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FINANZAS
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T.
69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema MATERIALES PARA MANT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T.
69.051.200-9
Dirección de Facturación
Calle Larga 2088
Comuna
Calle Larga
Impuesto
99859,82
Dirección de Envío de la Factura
Calle Larga 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Compañía Maderera Chacabuco Ltda.
Razón Social
CIA MADERERA CHACABUCO LTDA
R.U.T.
80.202.000-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Compañía Maderera Chacabuco Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
2
Unidad
Brochas para barniz 2
Brochas para barniz 2
$ 2.677,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.354
$ 5.354
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Unidad
Aguarras LT
Aguarras LT
$ 2.389,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.389
$ 2.389
31211604
Diluyentes para pinturas
2
Unidad
Diluyente Duco
Diluyente Duco
$ 2.922,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.844
$ 5.844
23101509
Lijadoras
1
Unidad
Grata copa circ 4 aondulado co-510m
Grata copa circ 4 aondulado co-510m
$ 8.203,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.203
$ 8.203
23101509
Lijadoras
1
Unidad
Paquete lija con belcro 4 1/2 grano 80
Paquete lija con belcro 4 1/2 grano 80
$ 6.640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.640
$ 6.640
30101617
Barras de madera
23
Unidad
Pino cepillado 2x1
Pino cepillado 2x1
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.048
$ 50.048
31163215
Perno estriado
200
Unidad
Pernos coche 8x3
Pernos coche 8x3
$ 454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.800
$ 90.800
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
PINTURA triple acción Negro GL
PINTURA triple acción Negro GL
$ 31.540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.540
$ 31.540
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad
Barniz poliuterano brillante topex (color nogal)
Barniz poliuterano brillante topex (color nogal)
$ 48.661,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.322
$ 97.322
30101617
Barras de madera
43
Unidad
Pino cepillado 3x1
Pino cepillado 3x1
$ 2.266,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.438
$ 97.438
Total Neto
$ 395.578
Descuento
$ 0
Cargos
$ 130.000
IVA
19
%
$ 99.860
TOTAL OC
$ 625.438
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.