Orden de Compra. Nº4105-217-SE23 "REPARACIONES VARIAS EN COLEGIO."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4105-217-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-03-2023
Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS EN COLEGIO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4105-13-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-001 del sistema OBRAS CIVILES EN COM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación Calle Larga 2088
Comuna Calle Larga
Impuesto 133574,75
Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vibrados Amigos
Razón Social ROGELIO MANUEL AMIGO FERNANDINI
R.U.T. 9.756.591-0
Sucursal Vibrados Amigos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes1Unidad no definida02 REPARACION DE ENCHUFE ELECTRICO02 REPARACION DE ENCHUFE ELECTRICO $ 76.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.102 $ 76.102
40161517
Filtros de luz1Unidad02 REPARACION DE CENTRO DE LUZ.02 REPARACION DE CENTRO DE LUZ. $ 60.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.263 $ 60.263
76101502
Servicios de limpieza de lavabos1Unidad 03 LLAVE LAVAFONDO 03 LLAVE LAVAFONDO $ 61.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.681 $ 61.681
76101502
Servicios de limpieza de lavabos1Unidad02 REPARACION DE LAVAFONDO.02 REPARACION DE LAVAFONDO. $ 71.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.607 $ 71.607
30171505
Puertas de metal1Unidad03 CERRADURA EMBUTIDA PUERTA ACCESO03 CERRADURA EMBUTIDA PUERTA ACCESO $ 176.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.670 $ 176.670
11121603
Troncos1Unidad03 PINO CEPILLADO03 PINO CEPILLADO $ 23.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.928 $ 23.928
30171505
Puertas de metal1Unidad04 REPARACION DE SOLDADURA PUERTAS-04 REPARACION DE SOLDADURA PUERTAS- $ 92.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.168 $ 92.168
Total Neto $ 562.419
Descuento $ 0
Cargos $ 140.606
IVA  19  % $ 133.575
TOTAL OC $ 836.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.