Orden de Compra. Nº4105-220-SE13 "COMPRA MATERIAL OFICINA PROG. CHILE CRECE CONTIGO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4105-220-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2013
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL OFICINA PROG. CHILE CRECE CONTIGO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4105-3-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación Calle Larga 2088
Comuna Calle Larga
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Razón Social INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A
R.U.T. 84.023.100-3
Sucursal MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas30UnidadARCHIVADOR OFICIO LOMOARCHIVADOR OFICIO LOMO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700
14111509
Artículos de papelería15UnidadRESMA EQUALIT CARTA 75GR. MULTIP.RESMA EQUALIT CARTA 75GR. MULTIP. $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.850 $ 35.850
14111509
Artículos de papelería15UnidadRESMA EQUALIT OFICIO 75GR. MULTIP. 500 HOJASRESMA EQUALIT OFICIO 75GR. MULTIP. 500 HOJAS $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.850 $ 44.850
55121618
Fundas de etiquetas100UnidadFUNDAS REF. BCO. OF. FULTONSFUNDAS REF. BCO. OF. FULTONS $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
24141607
Separadores de cartón20PackSEPARADOR PPP 5 PART ART.SEPARADOR PPP 5 PART ART. $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
44103103
Tóner2UnidadTONER ALTERNATIVO HP 85ATONER ALTERNATIVO HP 85A $ 24.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.980 $ 49.980
Total Neto $ 206.580
Descuento $ 6.580
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 200.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.