Orden de Compra. Nº
4105-221-SE08
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ADQUISICION MATERIALES PROGRAMA JEFAS DE HOGAR
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Calle Larga
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4105-221-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-05-2008
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIALES PROGRAMA JEFAS DE HOGAR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, SOLICITADOS POR LA COORDINADORA DEL PROGRAMA SRA. SIGRID VICENCIO, SOLICITUD DE ADQUISICION N°20370 Y 20371 CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS.
Proveniente de Licitación
4105-25-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FINANZAS
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Calle Larga
R.U.T.
69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra
Calle Larga 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Calle Larga
R.U.T.
69.051.200-9
Dirección de Facturación
Calle Larga 2088
Comuna
-1
Impuesto
7271,3
Dirección de Envío de la Factura
Calle Larga 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T.
77.531.350-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122011
Carpetas para archivos
100
Unidad
Carpetas para archivos
CARPETAS OFICIO BEIGE BUHO.
$ 73,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.300
$ 7.300
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
4
Unidad
Papel para fotocopiadora o impresora
RESMAS 500 HJS. OFICIO MULT EQUALIT
$ 1.940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.760
$ 7.760
14121503
Cartulina
4
Unidad
Cartulina
CARPETA CARTULINA COLORES PROARTE
$ 540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.160
$ 2.160
44121701
Lápiz pasta
6
Unidad
Lápiz pasta
TIJERA OFICINA HOGAR 18CM. 7"ISOFIT.
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.540
$ 3.540
31201610
Cola fría
10
Unidad
Cola fría
ADHESIVO BARRA STICK FIX 40 GRS. PRITT HENKEL
$ 530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.300
$ 5.300
31201503
Cintas adhesivas de protección
1
Unidad
Cintas adhesivas de protección
CINTA ADHESIVA MASKING 24 MM .X 40 MT. DICOMER
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 330
$ 330
44121711
Rotuladores
2
Unidad
Rotuladores
PLUMON PERMANENTE FULTONS. NEGRO.
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300
$ 300
44121711
Rotuladores
2
Unidad
Rotuladores
PLUMON PERMANENTE PUNTA REDONDA FULTONS ROJO.
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300
$ 300
60121124
Papel kraft
10
Unidad
Papel kraft
PAPEL ACONCAGUA 77X110 CM. 80 GRS.
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 700
$ 700
44122016
Sujetadocumentos
2
Unidad
Sujetadocumentos
CAJA DE ACOCLIP DORADO 50 UNID. TORRE
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.580
$ 2.580
44121701
Lápiz pasta
100
Unidad
Lápiz pasta
LAPIZ PASTA AZUL.
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
Total Neto
$ 38.270
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.271
TOTAL OC
$ 45.541
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.