Orden de Compra. Nº4105-221-SE08 "ADQUISICION MATERIALES PROGRAMA JEFAS DE HOGAR"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Calle Larga
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4105-221-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2008
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES PROGRAMA JEFAS DE HOGAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, SOLICITADOS POR LA COORDINADORA DEL PROGRAMA SRA. SIGRID VICENCIO, SOLICITUD DE ADQUISICION N°20370 Y 20371 CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS.
Proveniente de Licitación 4105-25-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS
Razón Social Ilustre Municipalidad de Calle Larga
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Calle Larga
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación Calle Larga 2088
Comuna -1
Impuesto 7271,3
Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.531.350-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos100UnidadCarpetas para archivosCARPETAS OFICIO BEIGE BUHO. $ 73,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300 $ 7.300
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora4UnidadPapel para fotocopiadora o impresoraRESMAS 500 HJS. OFICIO MULT EQUALIT $ 1.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.760 $ 7.760
14121503
Cartulina4UnidadCartulinaCARPETA CARTULINA COLORES PROARTE $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160
44121701
Lápiz pasta6UnidadLápiz pastaTIJERA OFICINA HOGAR 18CM. 7"ISOFIT. $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.540
31201610
Cola fría10UnidadCola fríaADHESIVO BARRA STICK FIX 40 GRS. PRITT HENKEL $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
31201503
Cintas adhesivas de protección1UnidadCintas adhesivas de protecciónCINTA ADHESIVA MASKING 24 MM .X 40 MT. DICOMER $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330 $ 330
44121711
Rotuladores2UnidadRotuladoresPLUMON PERMANENTE FULTONS. NEGRO. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
44121711
Rotuladores2UnidadRotuladoresPLUMON PERMANENTE PUNTA REDONDA FULTONS ROJO. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
60121124
Papel kraft10UnidadPapel kraftPAPEL ACONCAGUA 77X110 CM. 80 GRS. $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
44122016
Sujetadocumentos2UnidadSujetadocumentosCAJA DE ACOCLIP DORADO 50 UNID. TORRE $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
44121701
Lápiz pasta100UnidadLápiz pastaLAPIZ PASTA AZUL. $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Total Neto $ 38.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.271
TOTAL OC $ 45.541


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.