|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4105-243-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-04-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE TOILET Y OTROS PARA CENTRO CULTURAL PEDRO AGUIRRE CERDA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4105-1-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
|
|
R.U.T. |
69.051.200-9 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Larga 2088 |
|
Comuna |
Calle Larga
|
|
Impuesto |
38510,91 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Larga 2088 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Goiri S.A. |
|
Razón Social |
GOIRI S A
|
|
R.U.T. |
80.411.100-k |
|
Sucursal |
Goiri S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30181512
| Asientos de inodoro | 1 | Unidad no definida | TOILET VALENCIA BLANCO WC + ESTANQUE | TOILET VALENCIA BLANCO WC + ESTANQUE |
$ 67.076,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 67.076
|
$ 67.076
|
27112801
| Brocas | 1 | Unidad no definida | BROCA ACERO RAPISO HSS 8.0 MM | BROCA ACERO RAPISO HSS 8.0 MM |
$ 2.655,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.655
|
$ 2.655
|
30181505
| Taza de WC | 1 | Unidad no definida | KIT INSTALACION WC | KIT INSTALACION WC |
$ 6.166,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.166
|
$ 6.166
|
40141702
| Grifos | 6 | Unidad no definida | LLAVE LAVATORIO TEMPORIZADA | LLAVE LAVATORIO TEMPORIZADA |
$ 21.132,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 126.792
|
$ 126.792
|
|
|
Total Neto
|
$ 202.689
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 38.511
|
|
$ 241.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.