Orden de Compra. Nº4105-26-SE14 "COMPRA DE LIQUIDO FRENO MOBIL DOT-4 355CC POR USO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4105-26-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-01-2014
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE LIQUIDO FRENO MOBIL DOT-4 355CC POR USO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4105-43-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación Calle Larga 2088
Comuna Calle Larga
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor claudio alonso osorio vargas
Razón Social CLAUDIO ALONSO OSORIO VARGAS
R.U.T. 9.862.086-9
Sucursal claudio alonso osorio vargas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20121007
Equipo para ácido líquido a granel2Unidad no definida   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
Total Neto $ 4.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.