Orden de Compra. Nº4105-281-SE07 "ADQUISICION MATERIALES IMPLEMENTACION DELEGACION "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Calle Larga
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4105-281-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2007
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES IMPLEMENTACION DELEGACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN UTILES DE LIBRERIA, PARA IMPLEMENTACIÓN DELEGACION DEPORTIVA, (VIAJE A BRASIL), SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.
Proveniente de Licitación 4105-25-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS
Razón Social Ilustre Municipalidad de Calle Larga
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Calle Larga
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación Calle Larga 2088
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.531.350-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes1CajaCorchetesCAJA CORCHETES CHICOS. $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290 $ 290
44121701
Lápiz pasta2UnidadLápiz pastaLAPIZ GEL (AZUL-ROJO). $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980
60101722
libretas de notas1Unidadlibretas de notasLIBRETA CUADERNO SPIRAL. $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
44122023
Portafolios1UnidadPortafoliosPORTA CREDENCIAL BUHO. $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290 $ 1.290
53121702
Maletines1UnidadMaletinesMALETIN FOLIADO ABANICO. $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690
44101801
Calculadoras o accesorios1UnidadCalculadoras o accesoriosCALCULADORA CHICA. $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
44101707
Corcheteras1UnidadCorcheterasCORCHETERA CHICA. $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
Total Neto $ 8.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 8.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.