Orden de Compra. Nº4105-288-SE07 "ADQUISICION DE GLOBOS CELEB. DIA DEL NIÑO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Calle Larga
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4105-288-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2007
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE GLOBOS CELEB. DIA DEL NIÑO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN BOLSAS DE GLOBOS, DESTINO: CELEBRACION DIA DEL NIÑO, SOLICITUD DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.
Proveniente de Licitación 4105-25-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS
Razón Social Ilustre Municipalidad de Calle Larga
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Calle Larga
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación Calle Larga 2088
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.531.350-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25132002
Globos de aire caliente4BolsaGlobos de aire calienteBOLSAS DE GLOBOS SURTIDOS. $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960 $ 5.960
Total Neto $ 5.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 5.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.