Orden de Compra. Nº
4105-302-SE23
"
Compra de Material de Oficina
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4105-302-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-03-2023
Nombre de la Orden de Compra
Compra de Material de Oficina
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4105-6-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FINANZAS
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T.
69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra
Calle Larga 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-001 del sistema MATERIALES DE OFICIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T.
69.051.200-9
Dirección de Facturación
Calle Larga 2088
Comuna
Calle Larga
Impuesto
27518,1047
Dirección de Envío de la Factura
Calle Larga 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Librería Comercial
Razón Social
LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T.
77.531.350-1
Sucursal
Librería Comercial
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
2
Unidad no definida
CAJA 100 OPALINA LISA DE. 200GRS DIAZOL.
CAJA 100 OPALINA LISA DE. 200GRS DIAZOL.
$ 14.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.554
$ 28.555
14111530
Notas de papel autoadhesivo
6
Unidad no definida
NOTAS 75.75 100HJ AMARILLO TORRE.
NOTAS 75.75 100HJ AMARILLO TORRE.
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.992
$ 4.992
14111509
Artículos de papelería
2
Unidad no definida
CAJA 5 RESMAS GRIS OFICIO 75GRS EQUALIT.
CAJA 5 RESMAS GRIS OFICIO 75GRS EQUALIT.
$ 26.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.764
$ 53.765
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
2
Unidad
PAPEL FOTOG. 180GRS.A4 100HJ PACIFIC.
PAPEL FOTOG. 180GRS.A4 100HJ PACIFIC.
$ 7.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.958
$ 14.958
60121109
Blocs de dibujo
20
Unidad
Bloc De Dibujo Liceo 20HJ, Artel.
Bloc De Dibujo Liceo 20HJ, Artel.
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.280
$ 14.286
44121708
Marcadores
10
Unidad
PLUMÓN PERM. PTA.BISELADA NEGRO TORRE.
PLUMÓN PERM. PTA.BISELADA NEGRO TORRE.
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.640
$ 6.639
44121708
Marcadores
10
Unidad
PLUMÓN PERM. PTA.BISELADA ROJO TORRE.
PLUMÓN PERM. PTA.BISELADA ROJO TORRE.
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.640
$ 6.639
44121708
Marcadores
10
Unidad
PLUMÓN PERM. PTA.BISELADA AZUL TORRE.
PLUMÓN PERM. PTA.BISELADA AZUL TORRE.
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.640
$ 6.639
60121518
Lápices de grafito
5
Unidad
LAPICES GRAFITO GROOVE LYRA 12 UN. PAX
LAPICES GRAFITO GROOVE LYRA 12 UN. PAX
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.360
$ 8.361
Total Neto
$ 144.832
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.518
TOTAL OC
$ 172.350
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.