Orden de Compra. Nº4105-302-SE23 "Compra de Material de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4105-302-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-03-2023
Nombre de la Orden de Compra Compra de Material de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4105-6-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-001 del sistema MATERIALES DE OFICIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación Calle Larga 2088
Comuna Calle Larga
Impuesto 27518,1047
Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Librería Comercial
Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.531.350-1
Sucursal Librería Comercial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso2Unidad no definidaCAJA 100 OPALINA LISA DE. 200GRS DIAZOL.CAJA 100 OPALINA LISA DE. 200GRS DIAZOL. $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.554 $ 28.555
14111530
Notas de papel autoadhesivo6Unidad no definidaNOTAS 75.75 100HJ AMARILLO TORRE.NOTAS 75.75 100HJ AMARILLO TORRE. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992
14111509
Artículos de papelería2Unidad no definidaCAJA 5 RESMAS GRIS OFICIO 75GRS EQUALIT.CAJA 5 RESMAS GRIS OFICIO 75GRS EQUALIT. $ 26.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.764 $ 53.765
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2UnidadPAPEL FOTOG. 180GRS.A4 100HJ PACIFIC.PAPEL FOTOG. 180GRS.A4 100HJ PACIFIC. $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.958 $ 14.958
60121109
Blocs de dibujo20UnidadBloc De Dibujo Liceo 20HJ, Artel.Bloc De Dibujo Liceo 20HJ, Artel. $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.286
44121708
Marcadores10UnidadPLUMÓN PERM. PTA.BISELADA NEGRO TORRE.PLUMÓN PERM. PTA.BISELADA NEGRO TORRE. $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.639
44121708
Marcadores10UnidadPLUMÓN PERM. PTA.BISELADA ROJO TORRE.PLUMÓN PERM. PTA.BISELADA ROJO TORRE. $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.639
44121708
Marcadores10UnidadPLUMÓN PERM. PTA.BISELADA AZUL TORRE.PLUMÓN PERM. PTA.BISELADA AZUL TORRE. $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.639
60121518
Lápices de grafito5UnidadLAPICES GRAFITO GROOVE LYRA 12 UN. PAXLAPICES GRAFITO GROOVE LYRA 12 UN. PAX $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.360 $ 8.361
Total Neto $ 144.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.518
TOTAL OC $ 172.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.