Orden de Compra. Nº4105-337-SE24 "MATERIALES DE FERRETERIA."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4105-337-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4105-29-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-007-003 del sistema ASISTENCIA SOC. VIVI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación Calle Larga 2088
Comuna Calle Larga
Impuesto 58095,92
Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Goiri S.A.
Razón Social GOIRI S A
R.U.T. 80.411.100-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Goiri S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadESMALTE SINT TRICOLOR PROF NEGRO 1GL.ESMALTE SINT TRICOLOR PROF NEGRO 1GL. $ 35.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.694 $ 35.694
31211501
Pinturas al esmalte5UnidadIMPREGNANTE CERESTAIN NATURAL 1 GL.IMPREGNANTE CERESTAIN NATURAL 1 GL. $ 33.863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.315 $ 169.315
15121802
Lubricantes anticorrosivos1UnidadANTICORROSIVO SOQUINA NEGRO 1 GL.ANTICORROSIVO SOQUINA NEGRO 1 GL. $ 18.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.723 $ 18.723
31211904
Brochas3UnidadBROCHA EXCELSIOR HOGAR.BROCHA EXCELSIOR HOGAR. $ 2.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.594 $ 6.594
31211906
Rodillos de pintar2Unidad RODILLO CONDOR CORTAGOTAS 18 CM. RODILLO CONDOR CORTAGOTAS 18 CM. $ 5.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.584 $ 10.584
31161504
Tornillos para metales300UnidadTORNILLO YESO CARTON CRS PFZ 2"TORNILLO YESO CARTON CRS PFZ 2" $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
31211604
Diluyentes para pinturas1Unidad DILUYENTE SINTETICO BOTELLA 1 LT. DILUYENTE SINTETICO BOTELLA 1 LT. $ 3.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.268 $ 3.268
11121603
Troncos30UnidadPINO BRUTO 2X2"PINO BRUTO 2X2" $ 1.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.690 $ 48.690
Total Neto $ 305.768
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.096
TOTAL OC $ 363.864


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.