Orden de Compra. Nº4105-347-SE23 "COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4105-347-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4105-6-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-19 del sistema REGISTRO SOCIAL DE H.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación Calle Larga 2088
Comuna Calle Larga
Impuesto 11742,19
Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Librería Comercial
Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.531.350-1
Sucursal Librería Comercial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería7UnidadSEPARADOR CARTA 10 POSICIONES TORRESEPARADOR CARTA 10 POSICIONES TORRE $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.352 $ 9.353
60101722
Libretas de notas3UnidadLIBRETA APAISADA 100 HJS. BUHO.LIBRETA APAISADA 100 HJS. BUHO. $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.059 $ 10.059
44121802
Líquido corrector3UnidadCORRECTOR LAPIZ LIQUIDO PAPERCORRECTOR LAPIZ LIQUIDO PAPER $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
44122001
Archivadores de fichas6UnidadARCHIVADOR CARTA ANCHO 518 A TORRE.ARCHIVADOR CARTA ANCHO 518 A TORRE. $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.614 $ 19.613
44111607
Archivadores de cheques20UnidadARCHIVADOR PLASTIFICADO AZUL SCHULZ.ARCHIVADOR PLASTIFICADO AZUL SCHULZ. $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.960 $ 14.958
41111604
Reglas3UnidadREGLA METALICA 30 CM FULTONS.REGLA METALICA 30 CM FULTONS. $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.016 $ 5.017
Total Neto $ 62.000
Descuento $ 199
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.742
TOTAL OC $ 73.543


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.