Orden de Compra. Nº4105-474-SE16 "COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLOS DEPENDENCIS MUN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4105-474-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-08-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLOS DEPENDENCIS MUN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4105-1-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación Calle Larga 2088
Comuna Calle Larga
Impuesto 38362,9
Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Goiri S.A.
Razón Social GOIRI S A
R.U.T. 80.411.100-k
Sucursal Goiri S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa1Unidad no definidaPIEZA Y FACHADA BASE INTENSAPIEZA Y FACHADA BASE INTENSA $ 95.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.690 $ 95.690
31211906
Rodillos de pintar6Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO LIZCAL 118 18CMRODILLO CHIPORRO LIZCAL 118 18CM $ 3.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.304 $ 23.304
31211904
Brochas4Unidad no definidaBROCHA CONDECORA CERDA GRIS 2"BROCHA CONDECORA CERDA GRIS 2" $ 653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.612 $ 2.612
31201515
Cintas de papel2Unidad no definidaCINTA ENMASCARAR 2210 (EX 2214)24MMX 40 MTCINTA ENMASCARAR 2210 (EX 2214)24MMX 40 MT $ 835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.670 $ 1.670
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaPIEZA Y FACHADA CERESITA BLANCO 5GALONPIEZA Y FACHADA CERESITA BLANCO 5GALON $ 78.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.634 $ 78.634
Total Neto $ 201.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.363
TOTAL OC $ 240.273


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.