Orden de Compra. Nº4105-535-SE24 "Adquisición de materiales para la mantención de medialuna municipal"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4105-535-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para la mantención de medialuna municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4105-29-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001 del sistema MATERIAL P/ MANT. Y .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación Calle Larga 2088
Comuna Calle Larga
Impuesto 75059,12
Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Goiri S.A.
Razón Social GOIRI S A
R.U.T. 80.411.100-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Goiri S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1UnidadBROCHA ECONOMICA 2"BROCHA ECONOMICA 2" $ 897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 897 $ 897
31211904
Brochas1UnidadBROCHA ECONOMICA 3"BROCHA ECONOMICA 3" $ 1.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.498 $ 1.498
31211904
Brochas1UnidadBROCHA ECONOMICA 4"BROCHA ECONOMICA 4" $ 2.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.041 $ 2.041
31211904
Brochas1UnidadRODILLO CHIPORRO 18CTRODILLO CHIPORRO 18CT $ 7.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.082 $ 7.082
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1UnidadDILUYENTE SINTETICO BOTELLA 1LTDILUYENTE SINTETICO BOTELLA 1LT $ 3.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.268 $ 3.268
30131601
Ladrillos de cemento100UnidadLADRILLO SISCAL REPARTO 30X15X6CMLADRILLO SISCAL REPARTO 30X15X6CM $ 376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.600 $ 37.600
30131601
Ladrillos de cemento15UnidadMORTERO PEGA ALBAÑILERIA 25KGMORTERO PEGA ALBAÑILERIA 25KG $ 2.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.120 $ 39.120
30131601
Ladrillos de cemento3UnidadCEMENTO MELON ESPECIAL 25KGCEMENTO MELON ESPECIAL 25KG $ 3.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.221 $ 10.221
30131601
Ladrillos de cemento10UnidadDISCO CORTE METAL FINO 4.1/2DISCO CORTE METAL FINO 4.1/2 $ 793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.930 $ 7.930
73121601
Servicios de corte de metales2UnidadSOLDADURA INDURA PTO. AZUL 6011 3/32SOLDADURA INDURA PTO. AZUL 6011 3/32 $ 8.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.682 $ 17.682
73121601
Servicios de corte de metales1UnidadDISCO DIAMANTADO CONTINUO 4.1/2DISCO DIAMANTADO CONTINUO 4.1/2 $ 6.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.235 $ 6.235
73121601
Servicios de corte de metales2UnidadCARTUCHO GAS BUTANO 190 GRCARTUCHO GAS BUTANO 190 GR $ 1.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.992 $ 3.992
73121601
Servicios de corte de metales6UnidadGAUNTE CABRITILLA S/FGAUNTE CABRITILLA S/F $ 1.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.484 $ 8.484
73121601
Servicios de corte de metales1UnidadHI ESMERIL ANGULAR STALIN 4 1/2 20V 2V 1CHI ESMERIL ANGULAR STALIN 4 1/2 20V 2V 1C $ 163.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.804 $ 163.804
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1UnidadAGUARRAS MINERAL BOTELLA 1LTAGUARRAS MINERAL BOTELLA 1LT $ 2.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.656 $ 2.656
31211904
Brochas1UnidadBARNIZ LANCO ACUABAR ARLI AMERICANO 1GLBARNIZ LANCO ACUABAR ARLI AMERICANO 1GL $ 44.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.577 $ 44.577
23131507
Tela para lijar5UnidadLIJA FIERRO N0120 GRANO MEDIO DES. RAPIDOLIJA FIERRO N0120 GRANO MEDIO DES. RAPIDO $ 531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.655 $ 2.655
31211904
Brochas1UnidadESMALTE SINTETICO TRICOLOR PROF. NEGRO 1GLESMALTE SINTETICO TRICOLOR PROF. NEGRO 1GL $ 35.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.694 $ 35.694
Total Neto $ 395.436
Descuento $ 388
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.059
TOTAL OC $ 470.107


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.