Orden de Compra. Nº4105-591-SE09 "UTILES DE LIBRERIA (USO JUNJI)"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Calle Larga
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4105-591-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2009
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE LIBRERIA (USO JUNJI)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4105-25-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS
Razón Social Ilustre Municipalidad de Calle Larga
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Calle Larga
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación Calle Larga 2088
Comuna 46
Impuesto 12296,8
Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Librería Comercial
Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.531.350-1
Sucursal Librería Comercial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121124
Papel kraft16UnidadPAPEL ENVOLVER KRAFT GRUESO PAPEL ENVOLVER KRAFT GRUESO $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
60105705
Cinta libre de ácido6UnidadCINTA EMBALAJE 40X48 MTS. DICOMERCINTA EMBALAJE 40X48 MTS. DICOMER $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380
31201517
Cinta para empaquetar6UnidadCINTA MASKING 68 48 X40 MT. DICOMERCINTA MASKING 68 48 X40 MT. DICOMER $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
60123001
Figuras de goma Eva6UnidadGOMA EVA 10 UNID. 29X21 DICOMERGOMA EVA 10 UNID. 29X21 DICOMER $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
14111610
Cartulina40UnidadCARTULINA COLOR SURTIDOCARTULINA COLOR SURTIDO $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
44121704
Lápiz pasta1UnidadLAPIZ TINTA DORADO ARTLINE 1900LAPIZ TINTA DORADO ARTLINE 1900 $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
14111506
Papel para impresora del ordenador2UnidadRESMA OFICIO TORRE COPY RESMA OFICIO TORRE COPY $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380
14121504
Papel para embalaje16UnidadPAPEL BOND ACONCAGUA 80GRS.PAPEL BOND ACONCAGUA 80GRS. $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
44111905
Pizarras para plumón y accesorios4UnidadPLUMON PERMANENTE BIC NEGROPLUMON PERMANENTE BIC NEGRO $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
60105704
Barras de pegamento libres de ácido2UnidadADHESIVO COLAFRIA 500 GRS. ADHESIVO COLAFRIA 500 GRS. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ4UnidadSILICONA LIQUIDA 250CC FULTONSSILICONA LIQUIDA 250CC FULTONS $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
60105704
Barras de pegamento libres de ácido4UnidadBARRA STICK FIX 40 GRS. PRITT HENKELBARRA STICK FIX 40 GRS. PRITT HENKEL $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
44103103
Tóner1UnidadTONER XEROX 3116 QUALITYTONER XEROX 3116 QUALITY $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
Total Neto $ 64.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.297
TOTAL OC $ 77.017


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.