Orden de Compra. Nº4105-639-SE25 "COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4105-639-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4105-29-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012 del sistema OTROS MATERIALES, RE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación Calle Larga 2088
Comuna Calle Larga
Impuesto 54148,29
Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Goiri S.A.
Razón Social GOIRI S A
R.U.T. 80.411.100-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Goiri S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162108
Tejido o tela de malla metálica100Metro LinealMALLA PLASTICA SOMBRA VERD/VERD 4.20 80%MALLA PLASTICA SOMBRA VERD/VERD 4.20 80% $ 1.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.700 $ 193.700
30103205
Enrejado de hierro1UnidadENGRAPADORA STANLEY 1/4"-5/16" TR45ENGRAPADORA STANLEY 1/4"-5/16" TR45 $ 24.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.002 $ 24.002
30103205
Enrejado de hierro3UnidadCORCHETE STANLEY 5/16 (1000UN) TRA205TCORCHETE STANLEY 5/16 (1000UN) TRA205T $ 3.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.119 $ 10.119
30103205
Enrejado de hierro3CajaCORCHETE ENGRAPADORA STANLEY TRA-706 3/8CORCHETE ENGRAPADORA STANLEY TRA-706 3/8 $ 6.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.702 $ 18.702
30103205
Enrejado de hierro2BarraFIERRO HORIGON A63 (6 MTS) 10MMFIERRO HORIGON A63 (6 MTS) 10MM $ 4.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.424 $ 8.424
26121538
Conjunto de alambre1UnidadALAMBRE GALVANIZADO N*18 ROLLO 1KGALAMBRE GALVANIZADO N*18 ROLLO 1KG $ 2.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.652 $ 2.652
11121604
Madera de coníferas16PiezaPINO BRUTO ASERRADOPINO BRUTO ASERRADO $ 1.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.392 $ 27.392
Total Neto $ 284.991
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.148
TOTAL OC $ 339.139


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.