|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4105-67-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-01-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4105-4-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4105-4-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Calle Larga
|
|
R.U.T. |
69.051.200-9 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Larga 2088 |
|
Comuna |
Calle Larga
|
|
Impuesto |
61047 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Larga 2088 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-01-2009 |
|
|
|
Proveedor |
enfoque producciones |
|
Razón Social |
ruth canales zuñiga
|
|
R.U.T. |
8.530.154-3 |
|
Sucursal |
enfoque producciones |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53103001
| Camisetas de caballero | 50 | Unidad | | POLERAS EN TIPO PIQUÉ CON 2 BORDADOS A TODO COLOR, MEDIDA 10 X 8 Y DE 10 X 2CMS. (APROXIMADO A VERDE FALABELLA), SE SOLICITA MUESTRA DE COLOR PREVIAMENTE A LA ADJUDICACIÓN.
EL SERVICIO DEBE INCLUIR DISEÑO POR PARTE DEL PROVEEDOR.
LAS TALLAS SERÁN DE AC |
$ 6.426,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 321.300
|
$ 321.300
|
|
|
Total Neto
|
$ 321.300
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 61.047
|
|
$ 382.347
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.