Orden de Compra. Nº4105-717-SE16 "REPARACION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4105-717-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2016
Nombre de la Orden de Compra REPARACION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4105-1-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación Calle Larga 2088
Comuna Calle Larga
Impuesto 43489,1
Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Goiri S.A.
Razón Social GOIRI S A
R.U.T. 80.411.100-k
Sucursal Goiri S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura2UnidadPIEZA Y FACHADA CERESITA BLANCO 5 GL.PIEZA Y FACHADA CERESITA BLANCO 5 GL. $ 78.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.268 $ 157.268
31211904
Brochas6UnidadBROCHA EXCELSIOR PROF. 5/8 X 2 1/2"BROCHA EXCELSIOR PROF. 5/8 X 2 1/2" $ 1.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.508 $ 11.508
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadAGUARRAS MINERAL BOTELLA 1 LT.AGUARRAS MINERAL BOTELLA 1 LT. $ 986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.972 $ 1.972
30161508
Rodillo de papel pintado4UnidadRODILLO CHIPORRO LIZCAL 118RODILLO CHIPORRO LIZCAL 118 $ 3.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.536 $ 15.536
47131806
Barniz o ceras de muebles1UnidadBARNIZ VITROLUX 60 NATURAL 1GLBARNIZ VITROLUX 60 NATURAL 1GL $ 30.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.169 $ 30.169
23131507
Tela para lijar6PliegoLIJA NORTON PARA MADERA A-257LIJA NORTON PARA MADERA A-257 $ 178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.068 $ 1.068
31201605
Masillas1SacoMASILLA BASE PARA VOLCANITA ROMERAL 30 KG.MASILLA BASE PARA VOLCANITA ROMERAL 30 KG. $ 11.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.369 $ 11.369
Total Neto $ 228.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.489
TOTAL OC $ 272.379


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.