|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4105-795-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-12-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE PREMIOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
|
|
R.U.T. |
69.051.200-9 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Larga 2088 |
|
Comuna |
Calle Larga
|
|
Impuesto |
50621,4701 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Larga 2088 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DEPORTES JIMENEZ |
|
Razón Social |
JUAN BENITO JIMENEZ GUZMAN
|
|
R.U.T. |
6.537.412-9 |
|
Sucursal |
DEPORTES JIMENEZ |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
48101904
| Copas de servicio | 2 | Unidad | COPAS 2° LUGAR GRABADAS | COPAS 2° LUGAR GRABADAS |
$ 14.706,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 29.412
|
$ 29.412
|
49101701
| Medallas | 125 | Unidad | MEDALLAS GRABADAS | MEDALLAS GRABADAS |
$ 1.420,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 177.500
|
$ 177.521
|
48101904
| Copas de servicio | 2 | Unidad | COPAS 3° LUGAR GRABADAS | COPAS 3° LUGAR GRABADAS |
$ 13.361,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 26.722
|
$ 26.723
|
48101904
| Copas de servicio | 2 | Unidad | COPAS 1° LUGAR GRABADAS | COPAS 1° LUGAR GRABADAS |
$ 16.387,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 32.774
|
$ 32.773
|
|
|
Total Neto
|
$ 266.429
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 50.621
|
|
$ 317.050
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.