Orden de Compra. Nº
4105-848-SE23
"
Adquisición materiales de librería
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4105-848-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición materiales de librería
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4105-6-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FINANZAS
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T.
69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra
Calle Larga 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-008 del sistema PREMIOS Y OTROS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T.
69.051.200-9
Dirección de Facturación
Calle Larga 2088
Comuna
Calle Larga
Impuesto
40880,4
Dirección de Envío de la Factura
Calle Larga 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Librería Comercial
Razón Social
LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T.
77.531.350-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Librería Comercial
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13111048
Acrílico de estireno
10
Unidad
ACRILICO 100 ML VERDE CLARO 551 ARTEL
ACRILICO 100 ML VERDE CLARO 551 ARTEL
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.930
$ 41.930
13111048
Acrílico de estireno
10
Unidad
ACRILICO 100 ML AZUL TURQUEZA 442 ARTEL
ACRILICO 100 ML AZUL TURQUEZA 442 ARTEL
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.930
$ 41.930
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHA N°1 ART & CRAF
BROCHA N°1 ART & CRAF
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.160
31211904
Brochas
5
Unidad
MARCADORES 12 COLORES TURBO COLOR GIOTTO
MARCADORES 12 COLORES TURBO COLOR GIOTTO
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.620
$ 9.620
31211904
Brochas
30
Unidad
LAPIZ GRAFITO TRIANGULAR FABER-CASTELL
LAPIZ GRAFITO TRIANGULAR FABER-CASTELL
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.820
$ 8.820
13111048
Acrílico de estireno
10
Unidad
ACRILICO 100 ML BERMELLON 888 ARTEL
ACRILICO 100 ML BERMELLON 888 ARTEL
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.930
$ 41.930
11151704
Hilo acrílico
10
Unidad
ACRILICO 100 ML AMARILLO MEDIO 775 ARTEL
ACRILICO 100 ML AMARILLO MEDIO 775 ARTEL
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.930
$ 41.930
31201603
Gomas
30
Unidad
GOMA DE BORAR S-20 FACTIS
GOMA DE BORAR S-20 FACTIS
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.880
$ 14.880
31201603
Gomas
15
Unidad
PINCEL ESPATULADO N°14 FULTONS
PINCEL ESPATULADO N°14 FULTONS
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.960
$ 9.960
Total Neto
$ 215.160
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.880
TOTAL OC
$ 256.040
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.