Orden de Compra. Nº4105-848-SE23 "Adquisición materiales de librería"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4105-848-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales de librería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4105-6-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-008 del sistema PREMIOS Y OTROS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación Calle Larga 2088
Comuna Calle Larga
Impuesto 40880,4
Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Librería Comercial
Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.531.350-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Librería Comercial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111048
Acrílico de estireno10UnidadACRILICO 100 ML VERDE CLARO 551 ARTELACRILICO 100 ML VERDE CLARO 551 ARTEL $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.930 $ 41.930
13111048
Acrílico de estireno10UnidadACRILICO 100 ML AZUL TURQUEZA 442 ARTELACRILICO 100 ML AZUL TURQUEZA 442 ARTEL $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.930 $ 41.930
31211904
Brochas5UnidadBROCHA N°1 ART & CRAFBROCHA N°1 ART & CRAF $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
31211904
Brochas5UnidadMARCADORES 12 COLORES TURBO COLOR GIOTTOMARCADORES 12 COLORES TURBO COLOR GIOTTO $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.620 $ 9.620
31211904
Brochas30UnidadLAPIZ GRAFITO TRIANGULAR FABER-CASTELLLAPIZ GRAFITO TRIANGULAR FABER-CASTELL $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
13111048
Acrílico de estireno10UnidadACRILICO 100 ML BERMELLON 888 ARTELACRILICO 100 ML BERMELLON 888 ARTEL $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.930 $ 41.930
11151704
Hilo acrílico10UnidadACRILICO 100 ML AMARILLO MEDIO 775 ARTELACRILICO 100 ML AMARILLO MEDIO 775 ARTEL $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.930 $ 41.930
31201603
Gomas30UnidadGOMA DE BORAR S-20 FACTISGOMA DE BORAR S-20 FACTIS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.880 $ 14.880
31201603
Gomas15UnidadPINCEL ESPATULADO N°14 FULTONSPINCEL ESPATULADO N°14 FULTONS $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960
Total Neto $ 215.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.880
TOTAL OC $ 256.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.