Orden de Compra. Nº4105-854-SE24 "INSUMOS PARA MANTENCIÓN ELECTRICA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4105-854-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-08-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA MANTENCIÓN ELECTRICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4105-29-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012 del sistema OTROS MATERIALES, RE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación Calle Larga 2088
Comuna Calle Larga
Impuesto 26690,82
Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Goiri S.A.
Razón Social GOIRI S A
R.U.T. 80.411.100-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Goiri S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Brocas5Unidadbroca acero rapido hss 6.0mmbroca acero rapido hss 6.0mm $ 2.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.210 $ 12.210
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Brocas5Unidadbroca concreto hss 6.0mmbroca concreto hss 6.0mm $ 1.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.710 $ 8.710
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Brocas10Unidadcinta aislante negra 18mm x 2 mt cinta aislante negra 18mm x 2 mt $ 1.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.530 $ 17.530
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Brocas3Unidadalicate universal profesional 7"alicate universal profesional 7" $ 19.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.818 $ 58.818
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Brocas10Unidadguante legend flex pu t 9-10guante legend flex pu t 9-10 $ 1.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.630 $ 13.630
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Brocas1Unidadcargador de bateria hb - 12065cargador de bateria hb - 12065 $ 29.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.580 $ 29.580
Total Neto $ 140.478
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.691
TOTAL OC $ 167.169


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.