Orden de Compra. Nº
4105-964-SE22
"
COMPRA DE MATERIALES PMJH.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4105-964-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-11-2022
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES PMJH.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4105-6-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FINANZAS
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T.
69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra
Calle Larga 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema MATERIALES DE OFICIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T.
69.051.200-9
Dirección de Facturación
Calle Larga 2088
Comuna
Calle Larga
Impuesto
24000,6784
Dirección de Envío de la Factura
Calle Larga 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Librería Comercial
Razón Social
LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T.
77.531.350-1
Sucursal
Librería Comercial
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121708
Marcadores
5
Unidad
MARCADOR PERM. FINO AZUL SHARPIE
MARCADOR PERM. FINO AZUL SHARPIE
$ 575,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.875
$ 2.875
44121701
Lápiz pasta
1
Unidad
CAJA 50 BOLIGREAFO 032 AZUL FABER.
CAJA 50 BOLIGREAFO 032 AZUL FABER.
$ 13.023,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.023
$ 13.023
44121708
Marcadores
5
Unidad
MARCADOR DOBLE PUNTA VIOLETA SHARPIE
MARCADOR DOBLE PUNTA VIOLETA SHARPIE
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
14111537
Papel de etiquetas
8
Unidad
ETIQUETA BLCA. MANUAL 53X82 MM ADETEC
ETIQUETA BLCA. MANUAL 53X82 MM ADETEC
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.361
44121707
Lápices de colores
9
Unidad
CAJA 12 LAPICES COLOR STILNOVO GIOTTO PAX
CAJA 12 LAPICES COLOR STILNOVO GIOTTO PAX
$ 2.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.024
$ 21.024
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash
1
Unidad
PENDRIVE FLIX 64GB USB MAXELL
PENDRIVE FLIX 64GB USB MAXELL
$ 9.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.235
$ 9.235
55121505
Fundas de distintivos o accesorios
2
Unidad
PACK 100 FUNDAS OFICIO FULTONS
PACK 100 FUNDAS OFICIO FULTONS
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.386
$ 8.386
44122011
Carpetas para archivos
100
Unidad
CARPETA PIGMENTADA MORADO TORRE
CARPETA PIGMENTADA MORADO TORRE
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.200
$ 20.200
44112004
Planificadores de reunión
2
Unidad
PLANNER DESING MUJER ASCOTT
PLANNER DESING MUJER ASCOTT
$ 12.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.370
$ 24.370
44121802
Líquido corrector
10
Unidad
CORRECTOS LAPIZ LIQUID PAPER
CORRECTOS LAPIZ LIQUID PAPER
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
44121708
Marcadores
5
Unidad
MARCADOR PERM. FINO NEGRO SHARPIE
MARCADOR PERM. FINO NEGRO SHARPIE
$ 663,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.315
$ 3.315
44122104
Clips para papel
2
Unidad
CAJA 50 ACCOPLIP DORADO TORRE
CAJA 50 ACCOPLIP DORADO TORRE
$ 2.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.698
$ 5.698
Total Neto
$ 126.487
Descuento
$ 168
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.001
TOTAL OC
$ 150.320
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.