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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4105-979-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-10-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION METERIALES PARA ACTIVIDADES COMUNITARIAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4105-3-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
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R.U.T. |
69.051.200-9 |
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Dirección de Facturación |
Calle Larga 2088 |
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Comuna |
46
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Impuesto |
44779,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Larga 2088 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Librería Comercial |
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Razón Social |
LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
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R.U.T. |
77.531.350-1 |
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Sucursal |
Librería Comercial |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 5 | Caja | RESMAS FOTOC. CARTA EQUALIT 10 UN. | RESMAS FOTOC. CARTA EQUALIT 10 UN. |
$ 18.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 92.500
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$ 92.500
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44103103
| Tóner | 6 | Unidad | TONER P/HP-CB436A PACIFIC COLOR. | TONER P/HP-CB436A PACIFIC COLOR. |
$ 19.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 119.940
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$ 119.940
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44111604
| Envolturas de monedas o fajas para billetes | 3 | Bolsa | ELASTICO 1 KG. BLANCO FULTONS. | ELASTICO 1 KG. BLANCO FULTONS. |
$ 3.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.970
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$ 11.970
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14111531
| Libros o cuadernos de registro | 3 | Unidad | CUAD. TOP BLACK COLOR 7 MM 150 HJS. TORRE. | CUAD. TOP BLACK COLOR 7 MM 150 HJS. TORRE. |
$ 2.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.370
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$ 8.370
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14121809
| Papel de enmascaramiento | 5 | Unidad | CINTA MASKING 24 MMX40MT. DICOMER. | CINTA MASKING 24 MMX40MT. DICOMER. |
$ 580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.900
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$ 2.900
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Total Neto
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$ 235.680
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.779
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$ 280.459
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.