Orden de Compra. Nº4105-999-SE23 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4105-999-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4105-6-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-002 del sistema MATERIALES DE OFICIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA
R.U.T. 69.051.200-9
Dirección de Facturación Calle Larga 2088
Comuna Calle Larga
Impuesto 15966,3726
Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Librería Comercial
Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.531.350-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Librería Comercial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso30UnidadPAPEL ACONCAGUA 80G EDIPAGPAPEL ACONCAGUA 80G EDIPAG $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.546
14111525
Papel multiuso30UnidadPAPEL ENVOLVER KRAFT GRUESO 60G EDIPAC.PAPEL ENVOLVER KRAFT GRUESO 60G EDIPAC. $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.790
14111530
Notas de papel autoadhesivo15UnidadNOTA ADHESIVA 654 75X75 FULTONSNOTA ADHESIVA 654 75X75 FULTONS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.440 $ 7.437
44121704
Lápiz pasta2UnidadCAJA 50 LAPIZ PASTA FINA BICCAJA 50 LAPIZ PASTA FINA BIC $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.596 $ 33.597
55121505
Fundas de distintivos o accesorios1UnidadETIQUETA INK-JET 101X34 25HJ ADETECETIQUETA INK-JET 101X34 25HJ ADETEC $ 6.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.194 $ 6.194
44122011
Carpetas para archivos70Unidad CARPETA PIGMENTADA CELESTE TORRE CARPETA PIGMENTADA CELESTE TORRE $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.460 $ 26.471
Total Neto $ 84.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.966
TOTAL OC $ 100.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.