Orden de Compra. Nº4106-10-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4106-40-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4106-10-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-07-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4106-40-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Contraloría del Ejército - COTRAE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.480.540-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.480.540-7
Dirección de Facturación Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso
Comuna Santiago
Impuesto 21650,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribucion Global
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T. 76.100.732-7
Sucursal Distribucion Global
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos3PackCARPETA AZUL CON TAPA TRASPARENTE PACK DE 25 UNIDADES  $ 17.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.750 $ 51.750
44121505
Sobres especiales2PackSOBRE SACO CAFE 30 X 40 CM PACK 50 UNIDADES  $ 4.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.440 $ 8.440
31201512
Cinta Transparente4PackCINTA ADHESIVA PEQUEÑA PACK DE 12 UNIDADES  $ 5.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.360 $ 21.360
60121524
Bolígrafos de gel2CajaLAPIZ TINTA GEL 1.0 MM PUNTA GRUESA AZUL NEW VBALL GRIP CAJA 12 UNIDADES  $ 16.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
Total Neto $ 113.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.650
TOTAL OC $ 135.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.